发布时间: 2023-04-13
  411日,过程工程所组织召开2023年内部审计启动会,内审组成员、部分党支部纪检委员、被审计单元的科研财务助理共二十余人参加了会议,会议由纪委书记曹红梅主持。
  

会议现场

  曹红梅首先对参会人员表示感谢,同时指出,内部审计是研究所监督工作的有力抓手,一方面希望被审计单元能够积极配合做好相关工作,以便帮助发现问题、查找漏洞。另一方面要求内审组高质高效完成审计工作,对发现存在的典型问题,深入分析其产生的原因,提出可行性建议,完善制度流程,推动建立长效机制。

  纪监审办主任刘萍介绍了本次内审工作方案及整体进度安排。今年将完成3个研究部2022年科研经济业务真实性合法性审计,及全所2020年至2022年的材料费、固定资产费用的专项审计。现场审计工作预计4月底完成,针对审计发现的共性问题,纪监审办与财务处将适时组织宣贯培训,举一反三,防范风险。

  (纪监审办公室)


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